Orden de Compra. Nº2159-4-SE26 "ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA PARA SALUD Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ORDEN DE COMPRA DESDE 2159-5-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2159-4-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE LIBRERÍA PARA SALUD Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL - ORDEN DE COMPRA DESDE 2159-5-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-5-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMP
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 41018,91
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-03-2026
TítuloDescripción
ORDEN DE COMPRA INFORMATIVANO ENVIAR PRODUCTOS. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA ANTU LTDA
Razón Social LIBRERÍA ANTÜ LIMITADA
R.U.T. 77.399.254-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBRERIA ANTU LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadCONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE LIBRERIA DE ACUERDO A LISTADO ANEXO N°4 - ORDEN DE COMPRA INFORMATIVA GENERADA PARA FORMALIZAR EL CONVENIO DE SUMINISTROSOFERTA POR LISTADO COMPLETO $ 215.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.889 $ 215.889
Total Neto $ 215.889
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.019
TOTAL OC $ 256.908


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.