Orden de Compra. Nº2159-69-SE22 "PMI ATENCION PRIMARIA COMUNA PANGUIPULLI"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2159-69-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra PMI ATENCION PRIMARIA COMUNA PANGUIPULLI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-3-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Panguipulli
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 3605248,29
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soldaduras victor farias ibarra E.I.R.L
Razón Social SOLDADURAS VICTOR HUGO FARIAS IBARRA EIRL
R.U.T. 76.670.582-0
Sucursal soldaduras victor farias ibarra E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111810
Tanques de almacenamiento de agua1UnidadInstalación de Tanque de Agua para aseguramiento de suministro de agua potable ante corte de uministro en CECOSF Neltume.Obra: Aseguramiento suministro de agua potable ante corte de suministro en CECOF Neltume. Mejoramiento Red de aguas sala de Bombeo valores con IVA. $ 3.949.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.949.374 $ 3.949.374
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadHabilitación de Box Dental Postas Bocatoma, Huitag y Melefquen.Obras: - Habilitación Box dental Posta Bocatoma: 1.613.554.- -Habilitacion Box dental Posta Huitag: 2.677.619.- -Habilitacion Box dental Posta Melefquen: 1.468.163.- Valores con IVA. $ 4.839.778,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.839.778 $ 4.839.778
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadCambio de Techumbre en Posta Bocatoma.Obra: Cambio de techumbre Posta Bocatoma. Valores con IVA. $ 4.557.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.557.987 $ 4.557.987
30181504
Lavamanos2UnidadInstalación para mejoramiento de Salas REAS en CECOSFs Neltume y Coñaripe.Obras: -Mejoramiento sala REAS CECOF Neltume: 3.348.571 -Mejoramiento Sala REAS CECOF Coñaripe: 3.348.571 $ 2.813.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.627.852 $ 5.627.852
Total Neto $ 18.974.991
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.605.248
TOTAL OC $ 22.580.239


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.