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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2162-243-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
nitrogeno segun factura 5898798 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
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Proveniente de Licitación
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1532-136-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
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R.U.T. |
61.933.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
7647,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-04-2011 |
| despacho | DESPACHAR DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:30 HRS, VIERNES DE 8:00 A 15:30 HRS EN BODEGA FARMACIA O EN SU DEFECTO EN FARMACIA UBICADA EN HALL CENTRAL DE CRS UBICADA EN LA MISMA DIRECCIÓN
AT: SR JUAN OSORIO, ENCARGADO DE BODEGA FARMACIA |
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Proveedor |
AIR LIQUIDE CHILE S A |
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Razón Social |
AIR LIQUIDE CHILE S A
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R.U.T. |
96.590.530-8 |
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Sucursal |
AIR LIQUIDE CHILE S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Nitrógeno N | 1 | Unidad no definida | nitrogeno liquido , crioservice mas flete fact 588798 | nitrogeno liquido , crioservice mas flete fact 588798 |
$ 40.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.250
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$ 40.250
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Total Neto
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$ 40.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.648
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$ 47.898
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.