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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2163-153-CM15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Cintas impresora farmacia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Este plazo de pago no excederá los 45 días contados desde la recepción conforme de los Servicios, según lo estipulado en la Ley de presupuesto Nº 20.789 para el año 2015, Partida 16; Glosa 02; Letra e. |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
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R.U.T. |
61.933.400-0 |
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Dirección de Facturación |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
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Comuna |
Pudahuel
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Impuesto |
128,7763 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho | DESPACHAR DE LUNES A JUEVES DE 8:00 A 16:30 HRS, VIERNES
DE 8:00 A 15:30 HRS EN BODEGA
ABASTECIMIENTO UBICADA EN SECTOR ADMINISTRACION JUNTO A ESTACIONAMIENTOS
INSTITUCIONALES DE CRS UBICADA EN
DIRECCIÓN TENIENTE CRUZ # 800 COMUNA DE PUDAHUEL
AT:, ENCARGADO DE
BODEGA ECONOMATO A SR. DANIEL BALMACEDA
ENCARGADO DE COMPRAS |
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Proveedor |
Office Pro |
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Razón Social |
ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.178.530-k |
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Sucursal |
Office Pro |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101713 2239-5-lp14
| Contadores de copias | 28 | | (1011555) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER DK4205 1030555 | (1011555) CINTA PARA IMPRESORA BROTHER DK4205; Código: ;Región : RM
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US$ 24,50
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 686,00
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US$ 686,00
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Total Neto
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US$ 686,00
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Descuento
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US$ 8,23
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 128,78
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 806,55
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.