Orden de Compra. Nº2163-192-CM13 "insumos para stock bodega general"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2163-192-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra insumos para stock bodega general
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BODEGA CENTRAL DE CENT. REF. SALUD CRS PUDAHUEL
Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Unidad de Compra Teniente Cruz 800
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Referencia Salud Doctor Salvador Allende G.
R.U.T. 61.933.400-0
Dirección de Facturación Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
Comuna Pudahuel
Impuesto 96298,7355
Dirección de Envío de la Factura Teniente Cruz 800 - PUDAHUEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP07
Bayetas o trapos de limpieza10 (7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO 9596(7559) PANO VIRUTEX SACUDIR AMARILLO; Código: 12486;Región : RM $ 373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.730 $ 3.730
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel25 (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES 29300(27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES; Código: 12570;Región : RM $ 16.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.425 $ 411.425
14111704
2239-7-LP07
Papel higiénico3 (69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m 71170(69133) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO 4 ROLLOS 50 m; Código: 12611;Región : RM $ 738,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.214 $ 2.214
47131602
2239-7-LP07
Traperos24 (210866) TRAPERO VIRUTEX ABSORBEN SIMPLE CON OJAL 210866(210866) TRAPERO VIRUTEX ABSORBEN SIMPLE CON OJAL; Código: 86589;Región : RM $ 625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
47131811
2239-7-LP07
Productos de lavandería8 (376961) DETERGENTE DERSA POLVO 1 KG UNIDAD 379708(376961) DETERGENTE DERSA POLVO 1 KG UNIDAD; Código: 24259;Región : RM $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.176 $ 9.176
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos36 (673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR 673816(673485) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL 340 GR; Código: 17280CP;Región : RM $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.960 $ 39.960
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura30 (819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70; Código: 15523;Región : RM $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.290 $ 7.290
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura30 (819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110 824327(819113) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 80 X 110; Código: 81988;Región : RM $ 772,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.160 $ 23.160
Total Neto $ 511.955
Descuento $ 5.120
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 96.299
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 603.134


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.