|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2164-12530-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MARISCOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2164-11444-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
50 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Facturación |
AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
1567,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. RANCAGUA 750 / COSTADO SERVICIO DE URGENCIA. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
INCAMAR |
|
Razón Social |
INVERSIONES CARRERA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.893.270-9 |
|
Sucursal |
INCAMAR |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50121611
| Mariscos frescos | 5 | kilogramo | choritos | mariscos, ver archivo adjunto con bases técnicas, administrativas y listado |
$ 1.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.250
|
$ 8.250
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.250
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.568
|
|
$ 9.818
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.