|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2164-1380-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-06-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ETIQUETAS AUTOADHESIVAS PARA FARMACIA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2164-169-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
142623,12 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
01-07-2013 |
|
|
|
Proveedor |
ETIBRAS LTDA. |
|
Razón Social |
FIGUEROA Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
89.645.800-0 |
|
Sucursal |
ETIBRAS LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121606
| Etiquetas autoadhesivas | 54 | Unidad | CINTA TRANSFERENCIA TERMICA
110X360MTS NEGRA IN | CINTA TRANSFERENCIA TERMICA
110X360MTS NEGRA IN |
$ 4.370,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 235.980
|
$ 235.980
|
55121606
| Etiquetas autoadhesivas | 334200 | Unidad | ETIQUETA AUTOADHESIVA 47X70X1 COLUMNA
ROLLO DE 3978 | ETIQUETA AUTOADHESIVA 47X70X1 COLUMNA
ROLLO DE 3978 |
$ 2,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 668.400
|
$ 514.668
|
|
|
Total Neto
|
$ 750.648
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 142.623
|
|
$ 893.271
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.