Orden de Compra. Nº2164-2047-SE09 "Formularios continuos Impresos, Mes Octubre."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2164-2047-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-10-2009
Nombre de la Orden de Compra Formularios continuos Impresos, Mes Octubre.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2164-811-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
Comuna Providencia
Impuesto 13300
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA
Razón Social ANA MARIA LILLO URQUIETA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.406.150-7
Sucursal ANA MARIA LILLO URQUIETA Y CIA.LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1CajaComprabante de Ingreso Continuo ( FFR-0282).Comprabante de Ingreso Continuo ( FFR-0282). $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
14111509
Artículos de papelería1CajaComprabante de Egreso Continuo ( FFR-0271).Comprabante de Egreso Continuo ( FFR-0271). $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
Total Neto $ 70.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.300
TOTAL OC $ 83.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.