Orden de Compra. Nº2164-2144-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2164-1109-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2164-2144-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2164-1109-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas STOCK ENERO
Proveniente de Licitación 2164-1109-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
Comuna -1
Impuesto 38388,36
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Nutregg S.A.
R.U.T. 96.601.670-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131608
Claras y yemas de huevo1kilogramoClaras y yemas de huevoHUEVOS INDUSTRIALIZADOS.VER ARCHIVO CON CANTIDADES Y DETALLES DE LOS PRODUCTOS $ 202.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.044 $ 202.044
Total Neto $ 202.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.388
TOTAL OC $ 240.432


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.