Orden de Compra. Nº2164-2545-SE09 "yogurth 1 lts."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2164-2545-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-12-2009
Nombre de la Orden de Compra yogurth 1 lts.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
Comuna Providencia
Impuesto 1691,152
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Panificadora Villa Olimpica LTDA.
Razón Social PANIFICADORA VILLA OLIMPICA LIMITADA
R.U.T. 89.264.500-0
Sucursal Panificadora Villa Olimpica LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Postres preparados16LitroYOGURTH DE 1 LTS YOGURTH DE 1 LTS $ 556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.896 $ 8.901
Total Neto $ 8.901
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.691
TOTAL OC $ 10.592


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.