Orden de Compra. Nº2164-2597-SE09 "mariscos"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2164-2597-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2009
Nombre de la Orden de Compra mariscos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2164-820-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
Comuna Providencia
Impuesto 146015
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INCAMAR
Razón Social INVERSIONES CARRERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.893.270-9
Sucursal INCAMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Mariscos frescos1Unidadmariscos, ver archivo adjunto termino de referencia con listado pescado y mariscos $ 768.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 768.500 $ 768.500
Total Neto $ 768.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.015
TOTAL OC $ 914.515


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.