Orden de Compra. Nº2164-2846-SE11 "Papel continuo c/prepicado horizontal"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2164-2846-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Papel continuo c/prepicado horizontal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2164-240-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO
Razón Social
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364 Of. Abastecimiento
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
Comuna Providencia
Impuesto 26600
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA
Razón Social RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA
R.U.T. 7.228.540-9
Sucursal RAMON CEFERINO ORTEGA PALMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111529
Rollos para télex5CajaPAPEL CONTINUO C/PREPICADO HORIZONTALPAPEL CONTINUO C/PREPICADO HORIZONTAL $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
Total Neto $ 140.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.600
TOTAL OC $ 166.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.