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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2164-987-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2164-484-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
ALIMENTACION CENTRAL, STOCK JULIO |
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Proveniente de Licitación
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2164-484-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ABASTECIMIENTO |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital del Salvador
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
19285 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Salvador # 364 Of. Contabilidad y Presupuesto |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
SOC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CABAGAN LIMITADA
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R.U.T. |
96.871.970-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192601
| Arroz Grado 2 Largo, Marca Comercial Rio Grande. | 350 | kilogramo | Arroz Grado 2 Largo, Marca Comercial Rio Grande. | ARROZ GRADO 2. ENVASES DE 1 KG. GRANO LARGO. VER ARCHIVO CON DESCRIPCION Y CONDICIONES ADMINISTRATIVAS |
$ 290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 101.500
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$ 101.500
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Total Neto
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$ 101.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.285
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$ 120.785
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.