Orden de Compra. Nº2165-3886-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2165-233-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2165-3886-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2165-233-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2165-233-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204005001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364
Comuna Providencia
Impuesto 737078,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-12-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Australis H.G.
Razón Social Inversiones Australis Healthcare Group S.A
R.U.T. 76.391.935-8
Sucursal Australis H.G.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42312201
Sutura432Unidad2002242429 SUTURAS POLIPROPILENO 10-0Sutura MANI 1470 POLIPROPILENO de 20 cm. doble aguja RECTA. largo aguja 16mm. diametro.14mm Caja x 12 unidades. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. SE ENVIARÁ 1 CAJA DE 12 UNIDADES PARA EVALUACIÓN $ 8.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.879.360 $ 3.879.360
Total Neto $ 3.879.360
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 737.078
TOTAL OC $ 4.616.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.