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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2165-3886-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-11-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2165-233-LE18 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2165-233-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Por excepción legal establecida en letra d de la glosa 02 de la partida del Ministerio de Salud, de la Ley N° 21.053, de Presupuestos del Sector Público para el año 2018, las obligaciones devengadas deberán ser pagadas en un plazo que no podrá exceder d |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
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R.U.T. |
61.608.406-2 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Salvador # 364 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
737078,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Salvador # 364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
03-12-2018 |
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Proveedor |
Australis H.G. |
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Razón Social |
Inversiones Australis Healthcare Group S.A
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R.U.T. |
76.391.935-8 |
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Sucursal |
Australis H.G. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42312201
| Sutura | 432 | Unidad | 2002242429 SUTURAS POLIPROPILENO 10-0 | Sutura MANI 1470 POLIPROPILENO de 20 cm. doble aguja RECTA. largo aguja 16mm. diametro.14mm Caja x 12 unidades. VALOR OFERTADO ES POR UNIDAD. SE ENVIARÁ 1 CAJA DE 12 UNIDADES PARA EVALUACIÓN |
$ 8.980,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.879.360
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$ 3.879.360
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Total Neto
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$ 3.879.360
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 737.078
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$ 4.616.438
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.