Orden de Compra. Nº2165-5449-SE09 "Lentes Opticos Septiembre 2009 AUGE"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2165-5449-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2009
Nombre de la Orden de Compra Lentes Opticos Septiembre 2009 AUGE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2165-149-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364
Comuna Providencia
Impuesto 16030,3
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-09-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor B.Braun Medical S.A.
Razón Social OPTICA PINCUS LTDA
R.U.T. 81.204.300-5
Sucursal B.Braun Medical S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Lentes de gafas o anteojos13Unidad346-0333 Lentes Opticos.346-0333 Lentes Opticos. $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.370 $ 84.370
Total Neto $ 84.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.030
TOTAL OC $ 100.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.