Orden de Compra. Nº2165-5607-SE07 "Lentes Opticos Octubre 2007 Auge"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital del Salvador
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2165-5607-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2007
Nombre de la Orden de Compra Lentes Opticos Octubre 2007 Auge
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Programa Octubre 2007 Unidad Final Licitaciòn Nº 2165-149-LE07 Guìa de Despacho Nº 112480-112478
Proveniente de Licitación 2165-149-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital del Salvador
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364
Comuna -1
Impuesto 32060,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social OPTICA PINCUS LTDA
R.U.T. 81.204.300-5
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas o anteojos26UnidadLentes de gafas o anteojos346-0333 Lentes ópticos completos $ 6.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.740 $ 168.740
Total Neto $ 168.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.061
TOTAL OC $ 200.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.