Orden de Compra. Nº2165-786-SE14 "S. CLORURO DE ORO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2165-786-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2014
Nombre de la Orden de Compra S. CLORURO DE ORO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364
Comuna Providencia
Impuesto 103930
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-01-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sigma Aldrich
Razón Social SIGMA-ALDRICH QUIMICA LIMITADA
R.U.T. 76.048.163-7
Sucursal Sigma Aldrich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101801
Oro1Unidad no definida244-0495 CLORURO DE ORO244-0495 CLORURO DE ORO $ 547.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 547.000 $ 547.000
Total Neto $ 547.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.930
TOTAL OC $ 650.930


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.