Orden de Compra. Nº2165-945-SE16 "FUERA DE PROGRAMA ENERO"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2165-945-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-02-2016
Nombre de la Orden de Compra FUERA DE PROGRAMA ENERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2165-298-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra FARMACIA
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra Avda. Salvador # 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL S
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación Avda. Salvador # 364
Comuna Providencia
Impuesto 40850
Dirección de Envío de la Factura Avda. Salvador # 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial LBF Limitada
Razón Social COMERCIAL LBF LIMITADA
R.U.T. 93.366.000-1
Sucursal Comercial LBF Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311526
Vendajes de apósitos5Unidad225-0065 KIT APOSITO MEDIANO SIN PLATA037-03689 Kit esponja Médium c/Puerto blando y Quick-Click $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.000 $ 215.000
Total Neto $ 215.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.850
TOTAL OC $ 255.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.