|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2167-153-OC07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
18-10-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2167-17-CO07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Se requiere habilitación de sala de baño de Sede Asociación n° 1 del Hospital del Salvador, según especificaciones técnicas adjuntas. Plano esquemáticos se entregarán en visita a terreno. |
|
Proveniente de Licitación
|
2167-17-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
MANTENCION EQUIPOS MEDICOS |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Salvador # 364 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital del Salvador
|
|
R.U.T. |
61.608.406-2 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Salvador # 364 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
276227,7 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Salvador # 364 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DOUGLAS LAZARO AHUMADA NEIRA
|
|
R.U.T. |
6.610.025-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72102508
| Restauración de albañilería, mampostería o azulejos | 1 | Unidad | Restauración de albañilería, mampostería o azulejos | habilitación de sala de baño |
$ 1.453.830,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.453.830
|
$ 1.453.830
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.453.830
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 276.228
|
|
$ 1.730.058
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.