|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2168-191-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-07-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2168-20-L115 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2168-20-L115 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gobernación Provincial de Magallanes
|
|
R.U.T. |
60.511.121-1 |
|
Dirección de Facturación |
Roca N°924 |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
376200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Roca N°924 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Empresas Gallegos Ltda. |
|
Razón Social |
Empresas Gallegos Limitada
|
|
R.U.T. |
76.407.828-4 |
|
Sucursal |
Empresas Gallegos Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111503
| Servicios de mantenimiento de la iluminación | 1 | Unidad | | MANTENCION HALL CENTRAL |
$ 1.980.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.980.000
|
$ 1.980.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.980.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 376.200
|
|
$ 2.356.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.