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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2168-209-SE12 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-06-2012 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición Materiales de Aseo - G.P.M. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2168-40-L112 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Gobernación Provincial de Magallanes
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R.U.T. |
60.511.121-1 |
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Dirección de Facturación |
Roca N°924 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
43901,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Roca N°924 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-07-2012 |
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Proveedor |
fervet |
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Razón Social |
JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
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R.U.T. |
7.695.706-1 |
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Sucursal |
fervet |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47121701
| Bolsas de basura | 20 | Bolsa | Bolsas de basura de 80 x 110 (10 unid.) | |
$ 895,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.900
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$ 17.900
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47121701
| Bolsas de basura | 20 | Bolsa | Bolsa basura 50 x 55 (20 unid.) | |
$ 620,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.400
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$ 12.400
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47131810
| Productos para lavar platos | 3 | Caja | Lavaloza equivalente a marca Quix (12 unid. c/u) | |
$ 9.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.000
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$ 27.000
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47131806
| Barniz o ceras de muebles | 2 | Caja | Lustramuebles de 12 unid. c/u | |
$ 8.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.320
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$ 16.320
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12141901
| Cloro Cl | 3 | Caja | Cloro 1 lt. (12 unid.) | |
$ 6.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.440
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$ 19.440
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14111703
| Toallas de papel | 8 | Caja | Papel prepicado blanco, 15 x 200 hjs. | Papel prepicado blanco, 15 x 200 hjs. |
$ 17.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.000
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$ 138.000
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Total Neto
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$ 231.060
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 43.901
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$ 274.961
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.