Orden de Compra. Nº2168-421-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2168-17-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es Gobernación Provincial de Magallanes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2168-421-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2168-17-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2168-17-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Gobernación Provincial de Magallanes
Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes
R.U.T. 60.511.121-1
Dirección de Unidad de Compra Roca N°924.
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Gobernación Provincial de Magallanes
R.U.T. 60.511.121-1
Dirección de Facturación Roca N°924
Comuna Punta Arenas
Impuesto 1244856,25
Dirección de Envío de la Factura Roca N°924
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
R.U.T. 82.120.600-6
Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101804
Elevador telescópico1UnidadAdquisición de un Elevador Unipersonal para el Complejo Fronterizo Integración AustralELEVADOR UNIPERSONAL HAULOTTE MODELO QUICK UP 9, SE ADJUNTA FICHA TECNICA, PLAZO ENTREGA 10 DÍAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA, FLETE INCLUIDO A LA DIRECCIÓN DE ENVÍO PASO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL, GARANTÍA 13 MESES POR FALLA DE FABR $ 6.551.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.551.875 $ 6.551.875
Total Neto $ 6.551.875
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.244.856
TOTAL OC $ 7.796.731


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.