Orden de Compra. Nº2170-1033-CM16 "INSUMOS DE ALIMENTOS RE."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-1033-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS RE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 21235,7376
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luvaly
Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA
R.U.T. 76.231.391-K
Sucursal Luvaly
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
2239-23-LP13
Fruta fresca3 (969711) DULCE DE MEMBRILLO WATT´S MEMBRILLO 500 GRS 12 UNIDADES 986711(969711) DULCE DE MEMBRILLO WATT´S MEMBRILLO 500 GRS 12 UNIDADES; Código: 030803000;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.147 $ 36.147
50192401
2239-23-LP13
Mermeladas o gelatinas o conservas de fruta9 (969779) MERMELADA WATT´S FRAMBUESA LIGHT 250 GR 6 UNIDADES 986779(969779) MERMELADA WATT´S FRAMBUESA LIGHT 250 GR 6 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.541,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.869 $ 40.869
50201713
2239-23-LP13
Bolsitas de te20 (1107022) TÉ CEYLAN EMBLEM CAJA 100 BOLSITAS 1127092(1107022) TÉ CEYLAN EMBLEM CAJA 100 BOLSITAS; Código: 030203004;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.794,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.880 $ 35.880
Total Neto $ 112.896
Descuento $ 1.129
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.236
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 133.003


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.