Orden de Compra. Nº2170-1075-CM14 "MATERIALES DE ASEO Y ESCRITORIO STOCK ECONOMATO"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-1075-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Y ESCRITORIO STOCK ECONOMATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 34101,8118
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general1 (981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO 996731(981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO; Código: ;Región : V $ 22.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.823 $ 22.823
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma15 (33439) DEDO DE GOMA HAND NRO 13 35476(33439) DEDO DE GOMA HAND NRO 13 ; Código: ;Región : V $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750 $ 750
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores50 (902314) LÁPIZ PAPER MATE GRAFITO HEXAGONAL C/GOMA UNIDAD 913533(902314) LÁPIZ PAPER MATE GRAFITO HEXAGONAL C/GOMA UNIDAD; Código: 8012844;Región : V $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131615
2239-7-LP12
Escobillones15 (976024) ESCOBILLÓN 3M EXTERIOR UNIDAD 991024(976024) ESCOBILLÓN 3M EXTERIOR UNIDAD; Código: ;Región : V $ 3.537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.055 $ 53.055
47131603
2239-7-LP12
Esponjas50 (976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : V $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.850 $ 42.850
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general30 (976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC 991667(976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC; Código: ;Región : V $ 1.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750
44121620
2239-24-LP09
Dedo de Goma15 (33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 35471(33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 ; Código: ;Región : V $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690 $ 690
Total Neto $ 181.218
Descuento $ 1.735
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.102
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 213.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.