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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-1075-CM14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
31-12-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE ASEO Y ESCRITORIO STOCK ECONOMATO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
34101,8118 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Redoffice Region Metropolitana |
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Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
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R.U.T. |
77.012.870-6 |
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Sucursal |
Redoffice Region Metropolitana |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 1 | | (981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO 996731 | (981271) LIMPIADOR MULTIUSO VIM LIQUIDO CAJA 12 UNIDADES DE 1 LITRO; Código: ;Región : V
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$ 22.823,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.823
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$ 22.823
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44121620 2239-24-LP09
| Dedo de Goma | 15 | | (33439) DEDO DE GOMA HAND NRO 13 35476 | (33439) DEDO DE GOMA HAND NRO 13 ; Código: ;Región : V
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$ 50,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 750
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$ 750
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44121707 2239-24-LP09
| Lápices de colores | 50 | | (902314) LÁPIZ PAPER MATE GRAFITO HEXAGONAL C/GOMA UNIDAD 913533 | (902314) LÁPIZ PAPER MATE GRAFITO HEXAGONAL C/GOMA UNIDAD; Código: 8012844;Región : V
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$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.300
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$ 6.300
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47131615 2239-7-LP12
| Escobillones | 15 | | (976024) ESCOBILLÓN 3M EXTERIOR UNIDAD 991024 | (976024) ESCOBILLÓN 3M EXTERIOR UNIDAD; Código: ;Región : V
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$ 3.537,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.055
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$ 53.055
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 50 | | (976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059 | (976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : V
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$ 857,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.850
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$ 42.850
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47131805 2239-7-LP12
| Limpiadores de uso general | 30 | | (976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC 991667 | (976667) LIMPIADOR MULTIUSO GLASSEX ANTIGRASA GATILLO NARANJA 500 CC; Código: ;Región : V
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$ 1.825,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.750
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$ 54.750
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44121620 2239-24-LP09
| Dedo de Goma | 15 | | (33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 35471 | (33434) DEDO DE GOMA HAND N°11 ; Código: ;Región : V
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$ 46,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 690
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$ 690
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Total Neto
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$ 181.218
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Descuento
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$ 1.735
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 34.102
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 213.585
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.