Orden de Compra. Nº2170-1085-SE23 "ABARROTES MES NOVIEMBRE 2023 FUNCIONARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-1085-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES MES NOVIEMBRE 2023 FUNCIONARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-8-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4030
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 49049,07
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
R.U.T. 76.313.718-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171551
Sal de cocina o de mesa2CajaSAL SACHET 1 G (CAJA 2000 UNIDADES) SAL SACHET 1 G 2000 UNIDADES $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadMANTEQUILLA 250 GR.MANTEQUILLA 250 GRS. $ 2.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.720 $ 22.720
50192603
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa45UnidadARROZ ENVASE 1 KILO GRADO 1ARROZ ENVASE 1 KILO GRADO 1 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales10UnidadAZUCAR ENVASE 1 KILOAZUCAR ENVASE 1 KILO $ 1.281,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.810 $ 12.810
50121538
Pescado estable sin refrigerar48UnidadJUREL TARRO 425 GR.JUREL TARRO 425 GRS. $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.672 $ 72.672
50131701
Leche o productos de mantequilla3UnidadMANJAR ENVASE 500 GR.MANJAR ENVASE 500 GRS. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
10151605
Semillas de avena3UnidadNESTUM DE AVENA ENVASE 350 GR.(SABOR 5 CEREALES)NESTUM DE AVENA 350 GRS. $ 1.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.901 $ 5.901
50131802
Queso rallado20UnidadQUESO RALLADO 40 GR.QUESO RALLADO 40 GRS. $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50171551
Sal de cocina o de mesa10kilogramoSAL FINA ENVASE 01 KGSAL FINA ENVASE 1 K $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
50192301
Postres preparados8kilogramoFLAN CON LECHE ENVASE 01 KG.(SABOR VAINILLA-CARAMELO)FLAN CON LECHE ENVASE 1 KILO $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
50171831
Salsas para cocinar30PaqueteSALSA DE TOMATE 200 GR.SALSA DE TOMATE 200 GRS. $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.050 $ 10.050
Total Neto $ 258.153
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.049
TOTAL OC $ 307.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.