|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2170-1131-MC19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-10-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CALIPER RODILLA - SAN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
|
Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
|
|
R.U.T. |
61.606.606-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
Maria Alejandra Otarola Ceballos |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
|
|
R.U.T. |
61.606.606-4 |
|
Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
|
Comuna |
Limache
|
|
Impuesto |
22040 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Sumilab |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA SUMILAB LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.111.784-k |
|
Sucursal |
Sumilab |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
27111809
| Cartabones | 1 | Unidad | CALIPER RODILLA | CALIPER ROSS IMPORTADO |
$ 110.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 110.000
|
$ 110.000
|
78121601
| Servicios de flete | 1 | Unidad | FLETE | SERVICIO DE ENVÍO |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.000
|
$ 6.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 116.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.040
|
|
$ 138.040
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.