Orden de Compra. Nº2170-1147-CM20 "INSUMOS CURACIONES FOFAR"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-1147-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CURACIONES FOFAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3084
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 123618
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VITALSEC SPA
Razón Social VITALSEC SPA
R.U.T. 76.325.278-7
Sucursal VITALSEC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos1 (1358290 )APÓSITO HYDROCLEAN PLUS CON SOLUCIÓN RINGER + PHMB + SILICONA 7,5 X 7,5 CM 10 UNIDADES 1384761(1358290) APÓSITO HYDROCLEAN PLUS CON SOLUCIÓN RINGER + PHMB + SILICONA 7,5 X 7,5 CM 10 UNIDADES; Código: 609608; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1405 $ 46.827,00 $ 0,00 $ 1.405,00 $ 46.827 $ 48.232
42241700
2239-16-LR15
 3 (1331721 )ORTESIS TOBILLO PIE BLUNDING BOTA DE DESCARGA PARA ULCERAS PLANTARES TALLA M UNIDAD 1357847(1331721) ORTESIS TOBILLO PIE BLUNDING BOTA DE DESCARGA PARA ULCERAS PLANTARES TALLA M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1950 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 5.850,00 $ 195.000 $ 200.850
42311532
2239-16-LR15
Apósitos secos2 (1427638 )APÓSITO SUPRASORB C APOSITO ESTERIL DE COLAGENO P/HERIDAS 4 X 6 CM 5 UNIDADES 1429825(1427638) APÓSITO SUPRASORB C APOSITO ESTERIL DE COLAGENO P/HERIDAS 4 X 6 CM 5 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1166 $ 38.867,00 $ 0,00 $ 2.332,00 $ 77.734 $ 80.066
42241700
2239-16-LR15
 5 (1331724 )ORTESIS TOBILLO PIE BLUNDING BOTA DE DESCARTA PARA ULCERAS PLANTARES TALLA L UNIDAD 1357850(1331724) ORTESIS TOBILLO PIE BLUNDING BOTA DE DESCARTA PARA ULCERAS PLANTARES TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $1950 $ 65.000,00 $ 0,00 $ 9.750,00 $ 325.000 $ 334.750
Total Neto $ 663.898
Descuento $ 13.278
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 123.618
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 774.238


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.