|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2170-1166-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-12-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
BUTACAS - HOSPITAL AMIGO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
|
Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
|
|
R.U.T. |
61.606.606-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
|
|
R.U.T. |
61.606.606-4 |
|
Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
|
Comuna |
Limache
|
|
Impuesto |
75513,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SENTA 2 |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA DE MUEBLES Y SILLAS MAR DEL VALLE
|
|
R.U.T. |
76.296.429-5 |
|
Sucursal |
SENTA 2 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
56101502 2239-8-LP14
| Sofás | 6 | | (1091765) BUTACA - ISO POLIPROPILENO PATA LUNA 3 CUERPOS 1111765 | (1091765) BUTACA - ISO POLIPROPILENO PATA LUNA 3 CUERPOS; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 69.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 414.000
|
$ 414.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 414.000
|
|
Descuento
|
$ 16.560
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 75.514
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 472.954
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.