Orden de Compra. Nº2170-1175-CM17 "INSUMOS ESCRITORIO "
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-1175-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 60556,914
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAOFFICE
Razón Social SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
R.U.T. 7.720.423-7
Sucursal MEGAOFFICE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111501
2239-4-LP14
Soportes o dispensadores de mensajes20 (1007028) ANOTADOR ACRIMET OFICIO TABLA APRETAPAPELES AZUL UNIDAD 1025028(1007028) ANOTADOR ACRIMET OFICIO TABLA APRETAPAPELES AZUL UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.980 $ 52.980
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo200 (1108443) NOTA AUTOADHESIVA JM IMPORT 5920 AMARILLA UNIDAD 1128443(1108443) NOTA AUTOADHESIVA JM IMPORT 5920 AMARILLA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel50 (1109585) ACCOCLIPS SELLOFFICE FASTENER PLASTICO COLORES SURTIDOS 75 UNIDADES 1129585(1109585) ACCOCLIPS SELLOFFICE FASTENER PLASTICO COLORES SURTIDOS 75 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.900 $ 51.900
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado1000 (1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130369(1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado1000 (1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130373(1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas20 (1179062) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO CELESTE 10 UNIDADES 1205064(1179062) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO CELESTE 10 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores400 (1221350) LÁPIZ PILOT PASTA BEPETE 1,0MM AZUL UNIDAD 1247350(1221350) LÁPIZ PILOT PASTA BEPETE 1,0MM AZUL UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.600 $ 43.600
44122101
2239-4-LP14
Gomas elásticas10 (1258503) ELÁSTICO TECNIGOM BOLSA ELASTICO 500 UNIDAD 1284553(1258503) ELÁSTICO TECNIGOM BOLSA ELASTICO 500 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.100 $ 18.100
Total Neto $ 321.940
Descuento $ 3.219
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.557
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 379.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.