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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-1175-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ESCRITORIO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
60556,914 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEGAOFFICE |
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Razón Social |
SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS
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R.U.T. |
7.720.423-7 |
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Sucursal |
MEGAOFFICE |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44111501 2239-4-LP14
| Soportes o dispensadores de mensajes | 20 | | (1007028) ANOTADOR ACRIMET OFICIO TABLA APRETAPAPELES AZUL UNIDAD 1025028 | (1007028) ANOTADOR ACRIMET OFICIO TABLA APRETAPAPELES AZUL UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.649,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 52.980
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$ 52.980
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14111530 2239-4-LP14
| Notas de papel autoadhesivo | 200 | | (1108443) NOTA AUTOADHESIVA JM IMPORT 5920 AMARILLA UNIDAD 1128443 | (1108443) NOTA AUTOADHESIVA JM IMPORT 5920 AMARILLA UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 417,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 83.400
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$ 83.400
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44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 50 | | (1109585) ACCOCLIPS SELLOFFICE FASTENER PLASTICO COLORES SURTIDOS 75 UNIDADES 1129585 | (1109585) ACCOCLIPS SELLOFFICE FASTENER PLASTICO COLORES SURTIDOS 75 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.038,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 51.900
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$ 51.900
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43211803 2239-4-LP14
| Fundas de Teclado | 1000 | | (1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130369 | (1110369) FUNDA OFFIX CARTA PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 29,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.000
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$ 29.000
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43211803 2239-4-LP14
| Fundas de Teclado | 1000 | | (1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD 1130373 | (1110373) FUNDA OFFIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 30,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.000
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$ 30.000
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55121606 2239-4-LP14
| Etiquetas autoadhesivas | 20 | | (1179062) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO CELESTE 10 UNIDADES 1205064 | (1179062) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC OFICIO ANCHO CELESTE 10 UNIDADES; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.960
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$ 12.960
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 400 | | (1221350) LÁPIZ PILOT PASTA BEPETE 1,0MM AZUL UNIDAD 1247350 | (1221350) LÁPIZ PILOT PASTA BEPETE 1,0MM AZUL UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 109,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.600
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$ 43.600
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44122101 2239-4-LP14
| Gomas elásticas | 10 | | (1258503) ELÁSTICO TECNIGOM BOLSA ELASTICO 500 UNIDAD 1284553 | (1258503) ELÁSTICO TECNIGOM BOLSA ELASTICO 500 UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.810,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.100
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$ 18.100
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Total Neto
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$ 321.940
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Descuento
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$ 3.219
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 60.557
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 379.278
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.