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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-1453-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
26-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TALLER DE MURALISMO - PROYECTO BUENAS PRACTICAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
40000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Valeska Andrea |
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Razón Social |
LESKA GONZÁLEZ
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R.U.T. |
17.995.767-1 |
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Sucursal |
Valeska Andrea |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | TALLER DE MURALISMO | TALLER DE MURALISMO |
$ 360.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 360.000
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$ 360.000
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Total Neto
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$ 360.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Honorarios 10 %
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$ 40.000
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$ 400.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.