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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-256-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-03-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DENTALES 3 MESES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2170-18-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
11970 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Razón Social |
IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
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R.U.T. |
76.242.192-5 |
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Sucursal |
COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30201903
| Unidades dentales | 3 | Unidad | EDTA solucion al 17% solución para la irrigación de conductos radiculares, especificar fecha de vencimiento. Presentación de 120 ml , 200 ml, 500 ml o 1 lt
| PRODUCTO NACIONAL. EDTA 17 % . FRASCO DE 1000 ML . VCTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 48 HRS PUESTO EN BODEGA DPTO. SALUD .fcr
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$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.000
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$ 63.000
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Total Neto
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$ 63.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 11.970
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$ 74.970
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.