Orden de Compra. Nº2170-27-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2170-13-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-27-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2170-13-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas proveer de materiales de aseo a bodega de economato de hospital de limache. cotizar precios netos, con flete incluído, mercaderías puestas en nuestra bodega, carelmapu s/n° limache.
Proveniente de Licitación 2170-13-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna -1
Impuesto 27608,52
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CENTRALDE COMPRAS DE LIMACHE Y OLMUE S.A.
R.U.T. 70.014.030-k
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131704
JABON DE TOCADOR GILLELLE X 721CajaJABON DE TOCADOR GILLELLE X 72Jabón de tocador, caja x 72 unidades $ 9.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.642 $ 9.642
47131805
RINSO X 4001CajaRINSO X 400Rinso Estandart caja x 24 x 400 grm. $ 11.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.318 $ 11.318
14111705
SERVILLETA ABOLENGO COCTAIL X 1001CajaSERVILLETA ABOLENGO COCTAIL X 100Servilleta de papel caja x 100 paquetes $ 11.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
47131615
Escobillones EVA24UnidadEscobillones EVAEscobillones plásticos $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.136 $ 17.136
10191509
RAID ARAÑAS24UnidadRAID ARAÑASRaid Mata Arañas $ 1.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.408 $ 33.408
10191509
RAID M/Z X 40024UnidadRAID M/Z X 400Raid Moscas y Zancudos $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.896 $ 31.896
10191509
RAID C/J X 40012UnidadRAID C/J X 400Raid casa y jardín $ 1.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.948 $ 15.948
47131810
LAVALOZA ENVASE X 560LitroLAVALOZA ENVASE X 5lavalozas líquido, envases en bidónes x 5 Lts. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.100 $ 14.100
Total Neto $ 145.308
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.609
TOTAL OC $ 172.917


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.