Orden de Compra. Nº
2170-27-OC07
"
OC Generada desde la Adquisición 2170-13-CO07
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2170-27-OC07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-01-2007
Nombre de la Orden de Compra
OC Generada desde la Adquisición 2170-13-CO07
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
proveer de materiales de aseo a bodega de economato de hospital de limache. cotizar precios netos, con flete incluído, mercaderías puestas en nuestra bodega, carelmapu s/n° limache.
Proveniente de Licitación
2170-13-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social
Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T.
61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra
Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T.
61.606.606-4
Dirección de Facturación
Carelmapu S/Nº
Comuna
-1
Impuesto
27608,52
Dirección de Envío de la Factura
Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
CENTRALDE COMPRAS DE LIMACHE Y OLMUE S.A.
R.U.T.
70.014.030-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131704
JABON DE TOCADOR GILLELLE X 72
1
Caja
JABON DE TOCADOR GILLELLE X 72
Jabón de tocador, caja x 72 unidades
$ 9.642,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.642
$ 9.642
47131805
RINSO X 400
1
Caja
RINSO X 400
Rinso Estandart caja x 24 x 400 grm.
$ 11.318,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.318
$ 11.318
14111705
SERVILLETA ABOLENGO COCTAIL X 100
1
Caja
SERVILLETA ABOLENGO COCTAIL X 100
Servilleta de papel caja x 100 paquetes
$ 11.860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.860
$ 11.860
47131615
Escobillones EVA
24
Unidad
Escobillones EVA
Escobillones plásticos
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.136
$ 17.136
10191509
RAID ARAÑAS
24
Unidad
RAID ARAÑAS
Raid Mata Arañas
$ 1.392,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.408
$ 33.408
10191509
RAID M/Z X 400
24
Unidad
RAID M/Z X 400
Raid Moscas y Zancudos
$ 1.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.896
$ 31.896
10191509
RAID C/J X 400
12
Unidad
RAID C/J X 400
Raid casa y jardín
$ 1.329,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.948
$ 15.948
47131810
LAVALOZA ENVASE X 5
60
Litro
LAVALOZA ENVASE X 5
lavalozas líquido, envases en bidónes x 5 Lts.
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
Total Neto
$ 145.308
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.609
TOTAL OC
$ 172.917
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.