Orden de Compra. Nº2170-376-SE24 "CONGELADOS Y OTROS MES ABRIL 2024 PARA FUNCIONARIO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-376-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2024
Nombre de la Orden de Compra CONGELADOS Y OTROS MES ABRIL 2024 PARA FUNCIONARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-20-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1400
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 82821
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CECINAS VENEZIA S.A.
Razón Social CECINAS VENEZIA S A
R.U.T. 95.660.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CECINAS VENEZIA S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101539
Verduras congeladas38kilogramoPRIMAVERA CONGELADA, ENVASE 01 KGPRIMAVERA CONGELADA, ENVASE 01 KG $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.800 $ 79.800
50101539
Verduras congeladas40kilogramoCHOCLO CONGELADO, ENVASE 01 KGCHOCLO CONGELADO, ENVASE 01 KG $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000
50101539
Verduras congeladas46kilogramoPOROTOS VERDES CONGELADOS, ENVASE 01 KGPOROTOS VERDES CONGELADOS, ENVASE 01 KG $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.400 $ 87.400
50131801
Queso natural26kilogramoQUESO LAMINADO, ENVASE 01 KGQUESO GAUDA LAMINADO, ENVASE 01 KG $ 6.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.700 $ 180.700
Total Neto $ 435.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.821
TOTAL OC $ 518.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.