Orden de Compra. Nº2170-417-OC07 "OC Generada desde la Adquisición 2170-138-CO07"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-417-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-11-2007
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2170-138-CO07
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas la necesidad de comprar útiles de aseo, para bodega de economato de Hospital de Limache
Proveniente de Licitación 2170-138-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna -1
Impuesto 25753,36
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SUC JORGE LUIS URZUA VENEGAS
R.U.T. 53.258.730-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131811
Productos de lavandería RINSO 400 GRS.2CajaProductos de lavandería RINSO 400 GRS.rinso standar 24 paq. x 400 grs c/u $ 13.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.218 $ 26.218
47131603
PAÑO ESPONJA VILEDA100UnidadPAÑO ESPONJA VILEDApaños de esponja $ 147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
47121812
VIRUTILLA OLLA GRUESA METALTEX150UnidadVIRUTILLA OLLA GRUESA METALTEXvirutilla de olla $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
47131810
Productos para lavar platos20kilogramoProductos para lavar platosloza clean en polvo env. x un kilo $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.600 $ 15.600
47131805
VIM 1 LITRO24LitroVIM 1 LITROvim liquido, env. x un litro $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.216 $ 27.216
47131810
LAVALOZAS 5 LTS. OSO120LitroLAVALOZAS 5 LTS. OSOlavalozas liquido en bidones x 5 lts. $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360
Total Neto $ 135.544
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.753
TOTAL OC $ 161.297


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.