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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-471-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2170-149-CO07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
la necesidad de proveer de jugos y cereales al comité vida Chile, de Hospital de Limache |
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Proveniente de Licitación
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2170-149-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
38532 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
CENTRALDE COMPRAS DE LIMACHE Y OLMUE S.A.
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R.U.T. |
70.014.030-k |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50221101
| BARRAS CEREALES COSTA | 1300 | Barra | BARRAS CEREALES COSTA | cereales en barra x 20 grs |
$ 73,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.900
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$ 94.900
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50202304
| JUGO SPRIM LIQUIDO | 1300 | Unidad | JUGO SPRIM LIQUIDO | jugos naturales individuales x 200 cc. |
$ 83,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 107.900
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$ 107.900
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Total Neto
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$ 202.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.532
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$ 241.332
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.