Orden de Compra. Nº2170-475-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-86-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-475-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-86-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-86-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 37491,56
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidora roma ltda
Razón Social DISTRIBUIDORA ROMA LIMITADA
R.U.T. 77.281.830-0
Sucursal distribuidora roma ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131902
Servicios de elaboración de productos de cereales25Cajanestum en caja variados sabores  $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
50221201
Cereales precocidos y listos para comer10kilogramomaizena en env. x 1 kg. indicar marca  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50131701
Leche o productos de mantequilla20kilogramoleche al 26% m.g purita fortificada  $ 4.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.400 $ 82.400
50181903
Galletas simples saladas10Paquetegalletas soda  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50181903
Galletas simples saladas10Paquetegalletas sin sal  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50202305
Jugo en polvo400Sobrejugo en polvo con sucralosa sin azucar  $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50161510
Sacarina o sucralosa3Frascosucralosa liquida  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 197.324
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.492
TOTAL OC $ 234.816


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.