Orden de Compra. Nº2170-509-SE23 "INSUMOS DE ASEO - SSGG"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-509-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-05-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO - SSGG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-17-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2012
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 127526,86
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MG Publicidad y Eventos Spa
Razón Social MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
R.U.T. 76.202.065-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MG Publicidad y Eventos Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131829
Productos de limpieza del baño70UnidadLIMPIADOR BAÑO GATILLO 750 CCKH7 LIMPIADOR BAÑOS DESINFECTANTE GATILLO 750 ml $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.250 $ 236.250
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos216UnidadCERA LIQUIDA INCOLORA 900 CCCERA LIQUIDA INCOLORA 900 CC $ 1.999,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.784 $ 431.784
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑO MULTIUSO ULTRAPAÑO MULTIUSO ULTRA VTXPRO $ 316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
Total Neto $ 671.194
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.527
TOTAL OC $ 798.721


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.