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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-510-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ASEO - STOCK BODEGA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2170-17-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
54438,8 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MG Publicidad y Eventos Spa |
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Razón Social |
MG PUBLICIDAD Y EVENTOS SPA
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R.U.T. |
76.202.065-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MG Publicidad y Eventos Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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10191509
| Insecticidas | 120 | Unidad | INSECTICIDA AEROSOL MATA ARAÑA 360 CC | INSECTICIDA MATA ARAÑAS 360 CC |
$ 1.367,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 164.040
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$ 164.040
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47131502
| Paños de limpieza | 200 | Unidad | PAÑO MULTIUSO ULTRA | PAÑO MULTIUSO ULTRA VTXPRO
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$ 316,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.200
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$ 63.200
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12161902
| Detergentes surfactantes | 60 | Unidad | LAVALOZA 750 CC | LAVALOZA AROMA LIMÓN 750 ML |
$ 988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 59.280
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$ 59.280
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Total Neto
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$ 286.520
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.439
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$ 340.959
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.