Orden de Compra. Nº2170-535-SE24 "ABARROTES FUNCIONARIOS DE TURNO"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-535-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-05-2024
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES FUNCIONARIOS DE TURNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1710
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 383701,2
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DEMERCADO
Razón Social C.G. DEMERCADO SPA
R.U.T. 76.432.389-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DEMERCADO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café16CajaCAFE SACHET 1,8 GR (DISPLEY 96 UNIDADES)Café sachet 1,8 gr displey 96 unidades Nescafe $ 9.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.480 $ 144.480
50131701
Leche o productos de mantequilla1500UnidadLECHE BLANCA INDIVIDUAL 200 CC SEMIDESCREMADALeche blanca individual 200 cc semidescremada Colun $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 615.000 $ 615.000
50202303
Jugos y néctar concentrados1500UnidadJUGO INDIVIDUAL 200 CC SIN AZUCAR (VARIADOS SABORES)Jugos individuales 190cc sin azúcar variados sabores Vivo $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos1500UnidadBROWNIE CHIP 62 GR. (NUTRA BIEN O SIMILAR) DESPACHAR SEMANAL 375 UNIDADES BROWNIE POR EL VENCIMIENTO MUY PRÓXIMO DUDAS O CONSULTA COMUNICARSE CON ENCARGADA ANA JARPA 33-2293770Brownie chip 62 gr. Nutrabien $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.000 $ 885.000
Total Neto $ 2.019.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.701
TOTAL OC $ 2.403.181


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.