Orden de Compra. Nº2170-555-SE19 "INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-555-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1420
Usuario SIGFE Maria Alejandra Otarola Ceballos
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 10687,5
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
R.U.T. 76.389.383-9
Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5UnidadAnestesia Mepivacaína/Lidocaína al 3% Anestesia sin vasoconstrictor.Tubo de vidrio, especificar marca, vencimiento minimo a dos años902115 ANESTESIA DENTAL 3% S/VASO CONTRICTOR EN BASE A MEVIPACAINA (MEPIVACAINA 3 %)(CARBOCAINA) CAJA X 50 AMP- MEPISV MAVER UNIDAD Nº REGISTRO ISP F-19223/12 VENCE 31-05-2020 VALOR INCLUYE FLETE DESP 48 HRS $ 11.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.250 $ 56.250
Total Neto $ 56.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.688
TOTAL OC $ 66.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.