Orden de Compra. Nº2170-574-SE24 "VERDURAS MES JUNIO 2024 FUNCIONARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-574-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2024
Nombre de la Orden de Compra VERDURAS MES JUNIO 2024 FUNCIONARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-12-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1783 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 118638,47
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JESSMARKET E.I.R.L.
Razón Social MINIMARKET MAURICIO ESTEBAN GUZMÁN PINO E.I.R.L.
R.U.T. 77.106.875-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JESSMARKET E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas56UnidadPIMENTON MORRON ROJOPRODUCTO FRESCO PIMENTON MORRON ROJO $ 948,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.088 $ 53.088
50101538
Verduras frescas120UnidadBETARRAGAPRODUCTO FRESCO BETARRAGA $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.400 $ 41.400
50101538
Verduras frescas235kilogramoTOMATE PRODUCTO FRESCO TOMATE $ 1.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 435.925 $ 435.925
50101538
Verduras frescas2kilogramoTOMATE CHERRY TOMATE CHERRY $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
50101538
Verduras frescas30PaqueteDIENTE DE DRAGONDIENTE DE DRAGON $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 624.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.638
TOTAL OC $ 743.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.