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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-672-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
14-08-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-40-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2170-40-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
Limache
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Impuesto |
332500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eduardo Iturrieta Vera |
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Razón Social |
EDUARDO WENCESLAO ITURRIETA VERA
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R.U.T. |
5.682.145-7 |
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Sucursal |
Eduardo Iturrieta Vera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40101803
| Chimeneas de leña | 25000 | Unidad | Astillas de eucalipto de 50cms de largo, debe estar SECA, con no mas de 15% de humedad y no mas de 15%de murillo. | Astillas de Eucaliptus que cumplen las especificaciones requeridas por las bases de esta Licitación. |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.750.000
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$ 1.750.000
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Total Neto
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$ 1.750.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 332.500
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$ 2.082.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.