Orden de Compra. Nº2170-700-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-108-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-700-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2170-108-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-108-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 23569,5
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor distribuidorameylin
Razón Social LUISA SALOME LOPEZ VELIZ
R.U.T. 17.163.572-1
Sucursal distribuidorameylin
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221101
Granos de Cereales20Cajanestum cjs. x 1 kg.  $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales40kilogramoazúcar en env. x 1 kg.  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
50161511
Chocolate o sucedáneo de chocolate2kilogramochocolate en polvo dulce  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
50171550
Especias o extractos1kilogramocanela entera  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
50171902
Salsa1Litrosalsa de soya  $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
50202304
Jugos y néctar envasados10Litrojugo en caja x 1 lt.  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados frescos15Paquetetortillas mexicanas bolsa x 12 uds.  $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.750 $ 27.750
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20Poteyogurt diet pote x 125 grs.  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50Potepote de yogurt x 125 grs.  $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
50131802
Queso rallado30Sachetqueso rallado sachet x 80 grs.  $ 920,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 124.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.570
TOTAL OC $ 147.620


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.