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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2170-8-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-01-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 2170-147-CO06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
comprar materiales faltantes de útiles de aseo, para bodega de Hospital de Limache, cotizar precios netos, con flete incluído, mercaderías puestas en nuestra bodega. |
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Proveniente de Licitación
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2170-147-CO06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
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R.U.T. |
61.606.606-4 |
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Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
19950 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MARIA JOSEFINA GALDAMES RODRIGUEZ
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R.U.T. |
4.898.285-9 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131821
| Compuestos desengrasantes | 40 | Litro | Compuestos desengrasantes | Desengrasante.- |
$ 500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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12141901
| Cloro Cl | 500 | Litro | Cloro Cl | Cloro.- |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 85.000
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$ 85.000
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Total Neto
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$ 105.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.950
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$ 124.950
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.