Orden de Compra. Nº2170-884-SE24 "ABARROTES PARA PACIENTES"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-884-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ABARROTES PARA PACIENTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-12-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3087
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD SANTO TOMAS DE LIMACHE
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 177355,5
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
R.U.T. 76.313.718-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA BYB LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192902
Pasta o tallarines naturales estables sin refriger125UnidadFIDEOS SOPA ENVASE 400 GR. (CABELLOS DE ANGEL)FIDEOS SOPA ENVASE DE 400 GRS. CABELLO DE ANGEL $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.250 $ 81.250
50202310
Agua mineral1000UnidadAGUA MINERAL SIN GAS 500 CCAGUA MINERAL SIN GAS 500 CC $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta150UnidadMERMELADA 250 GR. (SABOR DURAZNO-DAMASCO) WATTS O SIMILARMERMELADA 250 GRS. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
10151605
Semillas de avena60UnidadNESTUN DE AVENA ENVASE 350 GR.(SABOR 5 CEREALES)NESTUM AVENA 5 CEREALES 250 GRS. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000
50161510
Sacarina o sucralosa4UnidadENDULSANTE SUCRALOSA O STEVIA LIQUIDA 270 CCENSULSANTE SUCRALOSA O STEVIA LIQUIDA 270 CC $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.200 $ 11.200
Total Neto $ 933.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 177.356
TOTAL OC $ 1.110.806


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.