Orden de Compra. Nº2170-912-SE19 "INSUMOS DENTALES AGOSTO 2019"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Santo Tomás de Limache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2170-912-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES AGOSTO 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2170-18-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Abastecimiento Hospital Limache
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Unidad de Compra Carelmapu S/Nº
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2150
Usuario SIGFE Maria Alejandra Otarola Ceballos
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Santo Tomás de Limache
R.U.T. 61.606.606-4
Dirección de Facturación Carelmapu S/Nº
Comuna Limache
Impuesto 33250
Dirección de Envío de la Factura Carelmapu S/Nº
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales5UnidadBarniz de fluoruro de sodio al 5%. Duraphat Barniz de Flúor 22.600 ppm, con pinceles de aplicaciónMARCA DURAPHAT. COLGATE. BARNIZ DE FLUOR 5% naf. PRODUCTO AMERICANO. TUBO 10 ML. 22.600 PPM DE FLUOR. F-1550811. KIT INCLUYE 20 PINCELES + BLOCK DE MEZCLA. OPCION DE CAMBIO. VCTO 2020. SE ADJUNTA CATALOGO DE PRODUCTO. VALOR INCLUYE FLETE. DESPACHO 48 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
Total Neto $ 175.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.250
TOTAL OC $ 208.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.