|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2170-929-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra de toallas de papel |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Abastecimiento Hospital Limache |
|
Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
|
|
R.U.T. |
61.606.606-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Carelmapu S/Nº |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Hospital Santo Tomás de Limache
|
|
R.U.T. |
61.606.606-4 |
|
Dirección de Facturación |
Carelmapu S/Nº |
|
Comuna |
Limache
|
|
Impuesto |
17304,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carelmapu S/Nº |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Miguel Angel Díaz y Cía Ltda |
|
Razón Social |
MIGUEL DIAZ GUZMAN Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.551.280-6 |
|
Sucursal |
Miguel Angel Díaz y Cía Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 2 | Caja | Toallas de papel Scott Jumbo 6x305 mts. | |
$ 45.538,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 91.076
|
$ 91.076
|
|
|
Total Neto
|
$ 91.076
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 17.304
|
|
$ 108.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.