Orden de Compra. Nº2171-1007-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-1007-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2171-33-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2171-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3226
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuará el pago a los 45 días a contar de la recepción conforme de los productos en Bodega. “Según planificación de flujos de fondos”
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 17698,5
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Trema
Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA
R.U.T. 76.128.840-7
Sucursal Trema
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3UnidadBANDA MATRIZ PARA PORTA MATRIZ TOFFLEMIRE 7MM X 3 METROS7791000101 BANDA MATRIZ 7 mm. MOLAR x 3 mt. FORMAX $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
30201903
Unidades dentales3UnidadCEMENTO REPARADOR ENDO MTA 0,5 GRAMOS2521000786 PROROOT MTA 1 SOBRE 0,5 GRS. DENTSPLY $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.500 $ 82.500
30201903
Unidades dentales800UnidadCONO DE PAPEL # 45-80 TAPER 027781000017N45-80 CONO DE PAPEL ENDOTEK u. presentacion caja 120 u. $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
Total Neto $ 93.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.698
TOTAL OC $ 110.848


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.