Orden de Compra. Nº2171-1361-CM13 "Articulos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-1361-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra Dr. Víctor Díaz Nº 1020
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital La Ligua
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 383600,7945
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP07
Toallas de papel80 (27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES 29300(27263) TOALLA DE PAPEL CLINIC DOBLE HOJA BLANCA 18 UNIDADES; Código: 12570;Región : V $ 16.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.316.560 $ 1.316.560
10191509
2239-7-LP07
Insecticidas15 (69369) INSECTICIDA RAID AEROSOL PULGAS Y GARRAPATAS 400 cc 71406(69369) INSECTICIDA RAID AEROSOL PULGAS Y GARRAPATAS 400 cc ; Código: 82475;Región : V $ 2.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.835 $ 38.835
47131810
2239-7-LP07
Productos para lavar platos120 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : V $ 792,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.040 $ 95.040
47131803
2239-7-LP07
Desinfectantes domésticos50 (211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL 211308(211308) CLORO IMPEKE GEL TRADICIONAL ; Código: 16906;Región : V $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.350 $ 35.350
47121613
2239-7-LP07
Accesorios de pulido de suelos20 (212440) VIRUTILLA VIRUTEX PARA PISO N°6 GRUESA 212440(212440) VIRUTILLA VIRUTEX PARA PISO N°6 GRUESA; Código: 83166;Región : V $ 278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura800 (819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70 824325(819111) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 50 X 70; Código: 15523;Región : V $ 243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.400 $ 194.400
47121701
2239-7-LP07
Bolsas de basura800 (819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90 824326(819112) BOLSA VIRUTEX BASURA ROLLO 70 X 90; Código: 85409;Región : V $ 442,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.600 $ 353.600
Total Neto $ 2.039.345
Descuento $ 20.393
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 383.601
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 2.402.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.