Orden de Compra. Nº2171-140-AG26 "MATERIALES DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2171-140-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital La Ligua
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 601
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL SAN AGUSTIN DE LA LIGUA
R.U.T. 61.606.611-0
Dirección de Facturación Dr. Víctor Díaz Nº 1020
Comuna La Ligua
Impuesto 114287,47
Dirección de Envío de la Factura Dr. Víctor Díaz Nº 1020
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Camila Scarlett
Razón Social FERRETERIA LAS ESQUINAS LIMITADA
R.U.T. 76.937.361-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Camila Scarlett
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161513
Tornillos de cabeza perdida5CajaCAJAS TORNILLO CAB. LENTEJA PTA. BROCA 6 X 3/4CAJAS TORNILLO CAB. LENTEJA PTA. BROCA 6 X 3/4 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
31161513
Tornillos de cabeza perdida5CajaCAJAS TORNILLO CAB. LENTEJA PTA. BROCA 6 X 1 5/8CAJAS TORNILLO CAB. LENTEJA PTA. BROCA 6 X 1 5/8 $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
31161513
Tornillos de cabeza perdida5CajaCAJAS TORNILLO CAB.LENTEJA PTA. BROCA 1CAJAS TORNILLO CAB.LENTEJA PTA. BROCA 1 $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.305 $ 6.305
31161513
Tornillos de cabeza perdida5CajaCAJAS TORNILLO CAB. LENTEJA PTA. BROCA 6 X 1/2CAJAS TORNILLO CAB. LENTEJA PTA. BROCA 6 X 1/2 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
39121501
Interruptores de seguridad5UnidadINTERRUPTORES 1INTERRUPTORES 1 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.405 $ 8.405
12352310
Siliconas5UnidadSILICONA TRANSPARENTE BAÑOSILICONA TRANSPARENTE BAÑO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.015 $ 42.015
39101701
Tubos fluorescentes50UnidadTUBOS LEDTUBOS LED $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050
30181515
Estanque del WC10UnidadPALANCA DESCARFA WCPALANCA DESCARFA WC $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
30181515
Estanque del WC10UnidadTAPAS DE BAÑOTAPAS DE BAÑO $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.650 $ 117.650
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE TRIPLE 16/10 EMBUTIDOENCHUFE TRIPLE 16/10 EMBUTIDO $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.020
39121402
Enchufes eléctricos10UnidadENCHUFE DOBLE 16/10 EMBUTIDOENCHUFE DOBLE 16/10 EMBUTIDO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.820 $ 37.820
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadENCHUFE SIMPLE 16/10 EMBUTIDOENCHUFE SIMPLE 16/10 EMBUTIDO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.805
39121402
Enchufes eléctricos5UnidadENCHUFE MACHO 16 2 P+TENCHUFE MACHO 16 2 P+T $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
31211502
Pinturas de base acuosa1UnidadTINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPATINETA DE ESMALTE AL AGUA SIPA $ 114.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.118 $ 114.118
39121303
Cajas eléctricas10UnidadTAPA CIEGATAPA CIEGA $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
Total Neto $ 601.513
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.287
TOTAL OC $ 715.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.